提升国企内控管理水平,润城集团持续开展内部审计巡察工作

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    3月7日上午,江苏润城集团内部审计巡察组召开巡察江苏新运城建设工程有限公司动员会,新运城公司全体人员参加会议。

    会上,集团党委委员、纪委书记张伟作动员讲话,深刻阐述了开展集团巡察工作的重大意义,明确提出了本次巡察工作的总体要求、重点任务、基本步骤和方式方法。他指出,集团内部开展审计巡察是加强内部监督的战略性制度安排,是提升企业内控管理水平的重要举措。集团内部审计巡察工作自去年11月份启动以来,已经完成对禾邦农业公司的全面审计巡察。巡察过程中,挖掘出被巡察单位在组织架构的完善程度、用工的规范性等内控管理及经济运行问题背后的深层次原因,提出了有针对性的整改意见并限期整改,促进其管理更加规范,运行更加高效。

    他强调,根据审计巡查组的统一安排,将对集团各运营子公司、职能部室依次开展审计巡察,希望此次接受审计巡察的新运城公司,要统一思想,提高认识,把接受审计巡察当作一次检验工作成效的机会,一次改进业务能力与提升管理水平的机会,进一步增强自觉接受监督的意识,扛起主体责任,着力发现问题,整改问题;要积极支持审计巡察组的工作,做到同题共答、同向发力,切实以审计巡察为契机,促进各项工作的提升。



    新运城公司负责人表示,将端正态度,切实增强接受巡察监督的自觉性;夯实责任强担当,密切配合巡察工作,从严从实抓整改,推动巡察成果转化。

    根据巡察工作方案,巡察组将采取“听取汇报、个别谈话,实地走访、明察暗访、查阅资料、调查分析”等方法开展巡察,全面了解被巡察单位近年来在聚焦贯彻落实集团党委要求方面,聚焦不正之风等方面的情况。同时对财务管理、物资采购、招投标、选人用人等重点环节开展监督检查,最终形成审计巡察报告,提出对被巡察对象的基本评价、问题整改方向和意见建议等。